ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREF. MUN. DE CAICARA DO NORTE EXERCUCAO DA DESPESA POR FUNCAO, PROGRAMA E SUB-PROGRAMA DO MES DE AGOSTO DE 2001 (IN/TCU N§ 28/99 - Art. 2§, Inciso X) Lei Orcamentaria n§ 034/00, de 11 de dezembro de 2000 R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO| ESPECIFICACAO | AUTORIZADA | ATUALIZADA | EMPENHADA | LIQUIDA MES | LIQUIDA ANO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | | | | | 01 |LEGISLATIVA | | | | | 01 |PROCESSO LEGISLATIVO | | | | | 001 |ACAO LEGISLATIVA | | | | | 2.01 |Manut. dos Servicos Camara | 217.040,00| 217.040,00| 69.735,46| 10.072,60| 64.435,46 | | | | | | 03 |ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | | | 07 |ADMINISTRACAO | | | | | 020 |SUPERVISAO E COORDEN.SUPERIOR | | | | | 1.01 |Aquisicao de Veiculos | 20.000,00| 20.000,00| 0,00| 0,00| 0,00 2.02 |Manutencao Servicos Gabinete | 131.000,00| 120.800,00| 86.071,66| 10.615,07| 82.646,41 | | | | | | 03 |ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | | | 07 |ADMINISTRACAO | | | | | 021 |ADMINISTRACAO GERAL | | | | | 2.03 |Manutencao Servicos Secretaria | 220.000,00| 292.300,00| 262.087,11| 21.365,10| 205.930,90 | | | | | | 03 |ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | | | 08 |ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | | | | 033 |DIVIDA INTERNA | | | | | 2.05 |Servicos da Divida Contratada | 63.000,00| 4.000,00| 0,00| 0,00| 0,00 | | | | | | 03 |ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO | | | | | 84 |PROGRAMA P/ FORMACAO DO PASEP | | | | | 021 |ADMINISTRACAO GERAL | | | | | 2.04 |Contribuicao ao PASEP | 14.000,00| 14.000,00| 11.071,63| 1.033,67| 10.257,92 | | | | | | 04 |AGRICULTURA | | | | | 14 |PRODUCAO VEGETAL | | | | | 078 |MECANIZACAO AGRICOLA | | | | | 1.02 |Aquis. Tratores Impl.Agricolas | 20.000,00| 7.000,00| 0,00| 0,00| 0,00 | | | | | | 04 |AGRICULTURA | | | | | 15 |PRODUCAO ANIMAL | | | | | 089 |DESENVOLVIMENTO DA PESCA | | | | | 1.03 |Const./Equip.Termin.Pesqueiro | 15.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00 | | | | | | 04 |AGRICULTURA | | | | | 18 |PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | | | | | 110 |COOPERATIVISMO | | | | | 2.07 |Incentivo Cooperat. de Pesca | 17.000,00| 13.700,00| 0,00| 0,00| 0,00 | | | | | | 04 |AGRICULTURA | | | | | 18 |PROMOCAO E EXTENCAO RURAL | | | | | 112 |PROMOCAO AGRARIA | | | | | 2.06 |Manut. Ativ. da Secretaria | 35.000,00| 48.000,00| 17.181,54| 5.000,00| 17.181,54 | | | | | | 08 |EDUCACAO E CULTURA | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREF. MUN. DE CAICARA DO NORTE EXERCUCAO DA DESPESA POR FUNCAO, PROGRAMA E SUB-PROGRAMA DO MES DE AGOSTO DE 2001 (IN/TCU N§ 28/99 - Art. 2§, Inciso X) Lei Orcamentaria n§ 034/00, de 11 de dezembro de 2000 R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO| ESPECIFICACAO | AUTORIZADA | ATUALIZADA | EMPENHADA | LIQUIDA MES | LIQUIDA ANO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 41 |EDUCACAO DA CRIANCA 0 A 6 ANOS | | | | | 190 |EDUCACAO PRE-ESCOLAR | | | | | 2.08 |Manutencao Ensino Pre-Escolar | 40.000,00| 75.000,00| 54.351,00| 12.511,00| 51.156,00 | | | | | | 08 |EDUCACAO E CULTURA | | | | | 42 |ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | 188 |ENSINO REGULAR | | | | | 1.05 |Const.Ref.Ampl.Reequip.Und.Esc | 70.000,00| 60.000,00| 2.395,00| 0,00| 2.395,00 1.06 |Aquis. Veiculos p/Transp.Esc. | 30.000,00| 30.000,00| 0,00| 0,00| 0,00 2.09 |Mun. do Ensino Fundamental | 376.000,00| 332.000,00| 144.716,27| 7.151,71| 136.792,46 2.10 |Man.Ens.Fund. Rec. FUNDEF 60% | 240.000,00| 256.000,00| 180.889,46| 25.458,03| 175.121,19 2.11 |Man.Ens.Fund. Rec. FUNDEF 40% | 160.000,00| 189.450,00| 171.588,36| 29.984,45| 146.919,47 | | | | | | 08 |EDUCACAO E CULTURA | | | | | 48 |CULTURA | | | | | 247 |DIFUSAO CULTURAL | | | | | 2.12 |Manut.das Ativ. Culturais | 30.000,00| 30.000,00| 15.654,00| 1.780,00| 15.654,00 | | | | | | 09 |ENERGIA E RECURSOS MINERAIS | | | | | 51 |ENERGIA ELETRICA | | | | | 268 |DISTRIBUICAO ENERGIA ELETRICA | | | | | 1.04 |Ampl. da Rede Eletrica Rural | 10.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00 | | | | | | 10 |HABITACAO E URBANISMO | | | | | 57 |HABITACAO | | | | | 316 |HABITACOES URBANAS | | | | | 1.18 |Programa Melhoria Habitacional | 98.000,00| 78.000,00| 0,00| 0,00| 0,00 | | | | | | 10 |HABITACAO E URBANISMO | | | | | 58 |URBANISMO | | | | | 323 |PLANEJAMENTO URBANO | | | | | 1.11 |Const./Melhor. de Calcamento | 30.000,00| 30.000,00| 15.172,80| 0,00| 15.172,80 1.12 |Const.Term. Rodov. e Turistico | 30.000,00| 12.000,00| 0,00| 0,00| 0,00 1.13 |Const. Pracas e Urbanizacao | 10.000,00| 7.500,00| 0,00| 0,00| 0,00 1.14 |Const.Ref.Ampl.Mercado Publico | 10.000,00| 14.200,00| 14.166,01| 0,00| 14.166,01 1.15 |Ampl. Rede Eletrica Urbana | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 1.16 |Const. do Cemiterio Publico | 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00 1.17 |Const.Gabioes p/Conten.do Mar | 110.000,00| 35.000,00| 0,00| 0,00| 0,00 2.17 |Manut.Atividades da Secretaria | 128.000,00| 155.350,00| 99.091,18| 14.750,17| 96.986,18 | | | | | | 11 |INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS | | | | | 65 |TURISMO | | | | | 363 |PROMOCAO DO TURISMO | | | | | 1.19 |Aquis. Veiculo Tipo Bugre | 5.000,00| 5.000,00| 0,00| 0,00| 0,00 2.18 |Manut. Atividades Secretaria | 23.960,00| 23.960,00| 872,20| 0,00| 872,20 | | | | | | 13 |SAUDE E SANEAMENTO | | | | | 75 |SAUDE | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREF. MUN. DE CAICARA DO NORTE EXERCUCAO DA DESPESA POR FUNCAO, PROGRAMA E SUB-PROGRAMA DO MES DE AGOSTO DE 2001 (IN/TCU N§ 28/99 - Art. 2§, Inciso X) Lei Orcamentaria n§ 034/00, de 11 de dezembro de 2000 R$ 1,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CODIGO| ESPECIFICACAO | AUTORIZADA | ATUALIZADA | EMPENHADA | LIQUIDA MES | LIQUIDA ANO ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 428 |ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | | | 1.07 |Cons.Equip. 01 Casa de Parto | 30.000,00| 6.000,00| 0,00| 0,00| 0,00 1.09 |Const.Ampl.Ref.Reeq.Unid.Saude | 27.000,00| 17.000,00| 0,00| 0,00| 0,00 1.10 |Const. de Unidades Sanitarias | 30.000,00| 10.000,00| 0,00| 0,00| 0,00 2.13 |Manut. Fundo Mun. de Saude | 165.000,00| 244.700,00| 223.042,15| 25.435,09| 204.385,22 2.14 |Man. Serv. Saude -SIA/SUS/PAB | 100.000,00| 160.000,00| 137.379,77| 29.031,92| 133.400,96 | | | | | | 13 |SAUDE E SANEAMENTO | | | | | 75 |SAUDE | | | | | 449 |SISTEMAS DE ESGOTOS | | | | | 1.08 |Const. de Esgotos e Galerias | 30.000,00| 45.200,00| 45.165,56| 0,00| 45.165,56 | | | | | | 15 |ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | | | 81 |ASSISTENCIA | | | | | 486 |ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | | | | | 2.15 |Man. Fundo Assist. Social | 56.000,00| 63.000,00| 44.136,21| 4.245,31| 24.306,21 2.16 |Prog. Assist. Pessoas Carentes | 2.000,00| 45.000,00| 44.439,00| 10.000,00| 44.439,00 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TOTAL | 2.613.000,00| 2.681.200,00| 1.639.206,37| 208.434,12| 1.487.384,49 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------